5月27日,公司召開2023年第二季度合規(guī)、風險聯(lián)席會議。公司黨委書記、董事長周鴻出席會議并講話。公司總會計師、總法律顧問、首席合規(guī)官陳偉主持會議。
周鴻在講話中對各部門合規(guī)風險管理工作進行了點評,并提出指導(dǎo)意見。他指出,一要強化合規(guī)意識。公司各層級要明確合規(guī)職責,認真對照合規(guī)風險及三重一大事項清單,結(jié)合各項審批、巡察工作要求和管理中遇到的新問題等,及時完善合規(guī)清單及相關(guān)制度。二要健全合規(guī)體系。認真梳理各項管理制度,落實專人負責,加強部門聯(lián)動,有效推進制度落實落地。三要強化合規(guī)職責。做好風險預(yù)警,壓實主體責任,提升合規(guī)管理的執(zhí)行力。四要做好合規(guī)評價。合規(guī)評價是動態(tài)評價、持續(xù)有效的管理過程。合規(guī)管理相對滯后的單位要高度重視,及時制訂相應(yīng)的專項管理制度,并抓好責任落實,強化閉環(huán)管理。
周鴻強調(diào),面對兩金余額居高不下,各單位要排好計劃,指派專人負責,主要負責人要親自督辦;要以收定支,嚴格控制內(nèi)部拆借;嚴格執(zhí)行一項目一本賬,堅決杜絕項目虧損;加強系統(tǒng)培訓(xùn)工作,并確保取得培訓(xùn)效果。
會上,對《公司合規(guī)管理辦法》《合規(guī)管理有效性評價專項工作實施方案》等相關(guān)管理制度進行了解讀,并對公司存量未結(jié)及年度新發(fā)典型案件作了綜合分析和防范指導(dǎo)。機關(guān)各部門負責人對各自分管業(yè)務(wù)領(lǐng)域所發(fā)現(xiàn)的違規(guī)、風險事件及防控措施進行了分析交流。
公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、高管、機關(guān)各部門負責人及合規(guī)風險管理員,各分公司領(lǐng)導(dǎo)、合規(guī)風險管理員等103人在主會場和各分會場參會。(通訊員 韓楊)